Prawo lokalne

/ Uchwały rady


Sporządził: Renata Marczak Data sporządzenia: 2007-10-19.pobierz w formacie pdf
Osoba odpowiedzialna: Renata Marczak Data upublicznienia: 2007-10-19
Uchwała nr XII/48/07 Rady Gminy Wąwolnica z dnia 18 października 2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.    XII/48/07   
 

Uchwała nr XII/48/07

Rady Gminy Wąwolnica

z dnia 18 października 2007r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z póżn. zm.), art. 82 ust.1, art.165 i art.166 ust.4, art.184 ust.1, art. 198 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (. Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) , – Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

I. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 132 029,00 zł

według załącznika nr 1

§ 2

II. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 144 600,00 zł

według załącznika nr 2.

§ 3

III. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 276 629,00 zł

według załącznika nr 2.

§ 4

1.Plan wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne przedstawia załącznik nr 4.

2.Plan wydatków nie objętych programem wieloletnim przedstawia załącznik nr 5.

3.Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych przedstawia załącznik nr 7.

4. Plan dotacji gminnych instytucji kultury przedstawia załącznik nr 9.

§ 5

Dochody i wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą:

dochody 10 414 878, 00 zł

przychody 2 550 000, 00 zł

- rozchody 941 528, 00 zł

wydatki 12 023 350, 00 zł

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3

L.p

Nazwa zadania inwestycyj nego

Jednostka

organizacyjna

realizująca

program lub

koordynująca

wykonanie

Okres

realizacji

programu

Rok rozpoczęcia

/

zakończenia

Łączne nakłady finansowe

( zł)

Wysokość wydatków

w 2007 r.

(zł)

Zmniejszenia

Zwiększenia

Plan po zmianach

W 2007r.

Wysokość

wydatków

2008

Wysokość

wydatków

2009

Budowa

kanalizacji sanitarnej w Wąwolnicy i przydomowych oczyszczalni

7

2001/2006

6.070.609

100.000

 

 

-0-

 

 

100. 000

 

 

 

300 000

 

 

 

150.000-

Budowa zbiornika wodnego

3

2005/2009

6.702.085,99

500.000

+150.000

650.000

200.000

200.000

Budowa wodociągów

4

2005/2009

1.500.000

200.000

-0-

200 000

100.000

500.000

2.

Zakup komputerów

Urząd Gminy

w Wąwolnicy

4

2004/2007

96.000

20.000

-0-

20 000

12.000

4.

3,

Obiekty sportowe

w tym: Remont boiska

Urząd Gminy

w Wąwolnicy

3

2002/2007

210.000

2 500

 

 

-0-

 

 

2 500

 

 

207.500

 

 

 

20 173,85

4.

Zakup komputerów

Urząd Gminy

w Wąwolnicy

4

2004/2007

96.000

20.000

-0-

20 000

12.000

-0-

5.

Modernizacja budynku U.G. w Wąwolnicy

Urząd Gminy

w Wąwolnicy

2

2006/2007

200.000

5 000

-0-

5.000

195.000

Razem

14 798 694,99

959 400

+ 900 000

1 859 400

8 069 585,99

311.773,85

Pla n wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w 2007 roku

 

 

Załącznik nr 4

Inwestycje gminne realizowane w 2006 roku nie objęte programem wieloletnim

 

 

Lp

Nazwa zadania inwestycyjnego

Dz. rozdz.

Rozpoczęcie/

zakończenie

inwestycji

Plan w 2006 r.

Zmniejszenia/

zwiększenia

Plan po zmianach

w 2006r.

1.

Modernizacja dróg gminnych

600. 60016

2006

220 000,00

-0-

220 000,00

2

Budowa chodnika w m.Karmanowice i m. Wąwolnica

600. 60016

2006

25.000,00

-0-

25.000,00

3.

Usuwanie skutków klęsk żywiol:w tym:

droga w m. Kębło roboty budowlane

-umocnienie dna wąwozu w m. Łąki

600.60078

2006

380.000,00

 

271.057,22

85.000,00

 

+5. 000

385.000,00

 

271.057,22

85.000,00

4

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wąwolnicy

801.80101

2006

312.000,00

-0-

312.000,00

 

5.

 

Zakup zestawu komputerowego

 

750. 75023

 

2006

 

20.000,00

 

-0-

 

20.000,00

Zakup samochodu pożarniczego

754.75412

2006

0

+ 80 000

80.000,00

 

R a z e m

 

957 000,00

 

+ 85.000

 

1 042.000,00

Załącznik Nr 5

 

Przychody i rozchody Budżetu Gminy Wąwolnica w 2006 roku

Lp.

§

Treść

Plan

zwiększenia

zmniejszenia

Plan po zmianach

I.

Przychody

1 330 000

+ 870 000

2 200 000

952

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:

1 330 000

+ 870 000

2 200 000

a.

Bank Ochrony Środowiska

250. 000

+ 150 000

400 000

b.

Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

 

330.000

+ 570 000

900 000

c.

Kredyt z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej - BOŚ

750.000

- 150 000

600 000

d.

Kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego

+ 300 000

300 000

II.

Rozchody

 

718.875

 

 

718.875

 

992

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

718.875

 

718.875

a.

Kredyt ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie

164.000

164.000

b.

 

Bank Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych w Lublinie

 

 

61.539

 

 

 

61.539

c.

Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

 

243.000

243.000

d.

Kredyt z Banku Ochrony Środowiska

240.000

 

240.000

e.

Kredyt z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej-BOŚ

10 000

 

10 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 6

 

Przychody i wydatki zakładów budżetowych na rok 2006

 

Lp.

Dz.rozdz.

Nazwa zakładu budżetowego

Przychody

zminy

w tym:

dotacja z budżetu

Wydatki po zmianach

1.

801.

80104

Przedszkole Samorządowe

w Wąwolnicy

512.950

+ 10.000

260.000

522.950

2.

900.

90017

Zakład Gospodarki Komunalnej

650.000

+396 258,17

 

50.000

1 046 258,18

 

Razem

1 162 950

406 258,17

310.000

1 559 208,18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 7

Dotacje dla gminnych instytucji kultury w 2004 roku

 

Lp.

Dz. rozdz.

Nazwa instytucji

Plan

zmiany

Plan po zmianach

1.

921.

92109

Gminny Dom Kultury w Wąwolnicy

49.000

0

 

49.000

2.

921.

921116

Gminna Biblioteka w Wąwolnicy

42.500

0

42.500

R a z e m

 

91.500

0

91.500

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 8

Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w 2006 roku

 

Lp.

Dz. Rozdz.

Plan dotacji

zmiany

Plan po zmianach

Przeznaczenie (cel publiczny)

1.

921

92105

10 000

 

-0-

10 000

Na upowszechnianie kultury na podstawie art. 7 ust. 1, pkt. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 1 ust. 1, art. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. Nr 110 poz. 721 z 1997 r.)

2.

851

85154

5.000

- 5 000

-0-

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

 

3.

926

92605

34.000

 

-0-

34.000

Na szkolenie dzieci i młodzieży w wieku juniora i kadeta na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 4, art. 5 ust. 4 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.U. Nr 25 poz. 113)

Razem

49 000

- 5 000

44 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 9

Przychody gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

w 2006 roku

Lp.

Treść

Plan

zmiany

Plan po zmian.

1.

Stan funduszu na 01.01 .2006 roku

5.000

 

5.000

 

2.

Przychody

w tym:

- Urząd Marszałkowski w Lublinie – środki z FOŚiGW

- odsetki

 

20.200

20.200

200

 

20.200

20.200

200

3.

Wydatki w tym:

- Współfinansowanie zadania pt”rozbudowa oczyszczalni ścieków w m.Celejów”

- edukacja ekologiczna

- zakup materiałów m.in. sadzonki

drzewek

- pozostałe koszty

 

25.000

20.000

5.000

 

 

 

 

 

-100

+100

25.000

20.000

4.900

100

4.

Stan środków na 31 grudnia 2006 r.

200

 

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 10

 

 

 

 

Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2004 roku

 

Lp.

Dz. Rozdz.

Plan dotacji

Przeznaczenie (cel publiczny)

1.

754.

75403

3.000

Dla jednostki terenowej Policji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4

Inwestycje gminne realizowane w 2004 roku nie objęte programem wieloletnim

 

 

Lp

Nazwa zadania inwestycyjnego

Dz. rozdz.

Rozpoczęcie/

zakończenie

inwestycji

Plan w 2004 r.

Zmniejszenia/

zwiększenia

Plan po zmianach

1.

Modernizacja dróg gminnych

W tym:

droga Rąblów – Grabówki,

-1 droga Zgórzyńskie,

-2 i inne

Usuwanie skutków klęsk żywiol.

w tym:

-3 droga Rąblów – Grabówki,

droga Zgórzyńskie,

600. 60016

 

 

 

 

 

 

 

600.60078

2004

 

 

 

 

 

 

 

2004

150.000

 

30.000

20.000

100.000

100 000

65 000

35 000

- 23 603,54

 

-30 000

-20 000

+26 396,46

+48 603,54

+29 902,03

+18 701,51

126 396,46

 

0

0

126 396,46

148 603,54

94 902,03

53 701,51

2

Zakup sprzętu komputerowego

852.85212

2004

8 000

0

8 000

2

Rozbudowa SP w ŁOPATKACH

801.80101

 

2004

48 000

 

-48 000

 

0

 

3.

Zakup zestawu komputerowego

750. 75023

2004

5.000

0

5.000

4.

Zakup sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych

754. 75412

2004

25.000

0

25.000

R a z e m

336 000,00

-23 000,00

313 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



download: AdobeReader 
Wersja: 1Wprowadził do systemu: Łukasz Marciniak dnia 2007-12-04 13:51
Zatwierdził do publikacji: Łukasz Marciniak dnia 2007-12-18 13:00

 Biuletyn odwiedziło 40620 osób.
Redaktor biuletynu: Łukasz Marciniak
 Serwis prowadzi: Oddział Informatyki Biura Organizacji, Kadr i Informatyki Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego